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    <titolo>LEGGE 190/2012</titolo>
    <abstract>GARE 2016</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.57/PA17 del 08/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO "GO MANAGER" - PRIMO ACCONTO SU FATTURA N.185 DEL 01/06/2016</oggetto>
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      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO "PROGETTIAMO IN 3D " - PRIMO ACCONTO SU FATTURA N.184 DEL 01/06/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.111525 del 31/12/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.008/2017 del 12/10/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.56/PA17 del 08/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.230/PA17 del 16/11/2017  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO A.S. 2015/16</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/2017 del 03/02/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1E 57 / 17 del 27/09/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>08385111219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSA IMPIANTI DI TROCCHIA ANNUNZIATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.611 del 30/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA  EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA  EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/2017 del 03/11/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/2017/FHO del 03/02/2017 - LICENZA D'USO E MANUTENZIONE SITO WEB DELLA SCUOLA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 3  del 21/06/2017 - PROGETTO ATTIVAMENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>AURICCHIO MARIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/PA17 del 08/04/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.233/PA17 del 23/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.46/2017 del 25/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>429.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2024 del 09/01/2017 - CONTRATTO MANUT. ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO "ATTIVA MENTI" A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.1570 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.80 del 09/03/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07455161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALDENT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>708.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3PA/2017 del 31/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Arti Grafiche La Stampa snc di Mancuso G. e Parmarosa D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04759470638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche La Stampa snc di Mancuso G. e Parmarosa D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/2017 del 27/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/2017 del 15/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.231 del 09/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA  EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA  EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A1FE11FE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.474 del 28/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA  EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA  EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211DFEOE2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.240/PA17 del 23/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 114/PA17 del 07/06/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.50/2017 del 03/11/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/12-2017 del 14/10/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.211/17 del 10/04/2017  - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. FONDI A.S. 2015/16</oggetto>
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          <ragioneSociale>LAB SERVICE S.A.S. DI SORIANO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/PA17 del 08/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.53/PA17 del 08/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>822.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.08/2017 del 20/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>955.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.121/PA17 del 07/06/2017 - - A.S.L. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/12 del 31/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>LUMAGAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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      <cig>Z3120FBF2C</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.121/2017 del 14/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 18/10/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>06672211213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa di costruzioni Pisa Alessandro</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/2017 del 06/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.228/2017/FHO del 22/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HORIZON SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8281197088 del 22/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGMA-ALDRICH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.982/2017/FXA del 22/11/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.239/PA17 del 16/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1490.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.117/PA17 del 07/06/2017 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>690.91</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.393 del 22/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07455161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALDENT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.235/PA17 del 16/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.002/2017 del 08/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA UMBERTO IERVOLINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02533421216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA UMBERTO IERVOLINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>527.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z531DC16F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FINANZIAMENTO A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.183/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.94/2016 del 21/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551E4C345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.157 del 17/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07455161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALDENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07455161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALDENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>846.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>846.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571B8179F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1261 del 07/04/2017 - ABBONAMENTO  NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571E74313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FINANZIAMENTO A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.211/PA17 del 19/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FINANZ. A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.191/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.385/2017/FXA del 05/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.60/2017 del 05/12/2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.399 del 27/12/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/2017 del 06/04/2017</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49/2017 del 03/11/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
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      <oggetto>PON  cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-660 AVV.PUBB. N. 9035 DEL 13/07/2015 CUP F76J16000120007- AREA FORNITURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9558.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.189/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>PON  cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-660 AVV.PUBB. N. 9035 DEL 13/07/2015  - AREA PUBBLICITA' - SALDO FATTURA N. 53-PA DEL 22/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICAMATO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334321215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICAMATO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.221/2017/FHO del 14/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E1FC1538</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A7 del 18/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>TFNNLL77M42F924Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIE KRISTAL DI TUFANO ANELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TFNNLL77M42F924Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIE KRISTAL DI TUFANO ANELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F1FE115F</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/2017 del 29/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 E del 11/10/2017 - PROGETTO AMORE INVIOLATO A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02868051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/PA17 del 08/04/2017 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3-PA/2017 del 20/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICAMATO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FINANZ. A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.187/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52/PA17 del 08/04/2017 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/2017 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61/PA17 del 22/04/2017 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FIN. 8.811,94</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.188/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/800010 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARAMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.232/PA17 del 16/11/2017  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/2017 del 26/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.756/2017/FXA del 11/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5-PA/2017 del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICAMATO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.882/2017/FXA del 19/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26 del 16/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05317000650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEIMIKA S.A.S. DI HEIM JURGEN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1537.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 09/E del 03/03/2017  - ACCONTO PER VISITA GUIDATA A PRAGA DEL 12/16 MARZO 2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE &amp; c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE &amp; c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.56/2017 del 27/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58/PA17 del 08/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>427.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/2017 del 26/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FINANZ. A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.210/PA17 del 19/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57/2017 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.120/PA17 del 07/06/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.186/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.237/PA17 del 16/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <cig>Z991CE2648</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D.M. 435 DEL 16/06/2015 DDG N. 201 DEL 10/03/2016 - Pagamento Fattura n.29/PA17 del 14/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1318.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.193/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.185/PA17 del 15/07/2017  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/2017 del 14/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/2017 del 07/03/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/2017 del 04/07/2017 - PROGETTO ATTIVAMENTI</oggetto>
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          <codiceFiscale>LVRPLN85A05F912F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLINO OLIVIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/66 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04564630657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>843.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.79 del 09/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>SALDENT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.365 del 15/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07455161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALDENT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07455161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALDENT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/2017 del 10/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/2017 del 18/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 06/06/2017 - PSICOLOGA "LA STANZA DEI PENSIERI"</oggetto>
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          <ragioneSociale>LAURA PARENTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04913241214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURA PARENTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35/2017 del 02/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>527.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/2017 del 10/04/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>433.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>433.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC2052412</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.870/2017/FXA del 17/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.207/PA17 del 19/09/2017  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.92/2016 del 21/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. Q137 del 16/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E000024 del 17/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOFFICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022661211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>138.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n . FATTPA 24 del 27/06/2017 - PROGETTO ATTIVAMENTI A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03443771211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFA S.N.C. DI ARCHETTI LORENZO E PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443771211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFA S.N.C. DI ARCHETTI LORENZO E PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/2 del 25/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>TFNNLL77M42F924Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIE KRISTAL DI TUFANO ANELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TFNNLL77M42F924Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIE KRISTAL DI TUFANO ANELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 08/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06666680639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL AND MORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06666680639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL AND MORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI A.S. 2016/17 -  Pagamento Fattura n.184/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA1FFA6E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.47/2017 del 25/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/2016 del 21/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FINANZIAMENTO A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.213/PA17 del 19/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>254.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD1D745A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19E del 22/03/2017 - VISITA GUIDATA PRAGA 12-16 MARZO 2017 GRUPPO 46 STUDENTI + 3 ACCOMPAGNATORI + PENALE ALUNNO ESPOSITO GIUSEPPE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE &amp; c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE &amp; c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18695.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD1FB5750</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.565/2017/FXA del 25/05/2017 - CORSO DI FORMAZIONE PROF. FALCONE FERDINANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03717780633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA  EDITRICE DEI COMUNI s.a.s.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.209/PA17 del 19/09/2017 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO A.S. 2016/17</oggetto>
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        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.119/PA17 del 07/06/2017 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO 2015/16</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.231/PA17 del 16/11/2017  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO A.S. 2016/17</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01117/PA del 15/02/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>07024641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEST S.A.S. DI ALDO GALLO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.190/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/2017 del 28/06/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>431.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/2017 del 04/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.60/PA17 del 22/04/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FINANZ. A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.212/PA17 del 19/09/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.220/2017/FHO del 14/09/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>HORIZON SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HORIZON SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57/2017 del 27/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.167/pa del 12/12/2016  - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -  NETTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIS CONSULTING</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05020301213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS CONSULTING</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.45/2017 del 25/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 2  del 02/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURICCHIO MARIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.116/PA17 del 07/06/2017</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 118/PA17 del 07/06/2017  - A.S.L. 2016/17</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.100/2017/FXA del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.192/PA17 del 15/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016/17 - Pagamento Fattura n.11/PA17 del 16/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3531.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3531.81</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.05/2017 del 20/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03776111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>766.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>766.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FINANZ. A.S. 2015/16 - Pagamento Fattura n.2017FE000060 del 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.E.T.I. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06035080636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.T.I. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.122/PA17 del 07/06/2017 - A.S.L. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71DC16A4</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.208/PA17 del 19/09/2017  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FINANZIAMENTO A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71DE1868</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/12 del 21/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUMAGAS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141631212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMAGAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71E8A2A8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113/PA17 del 07/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.170958 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 19 del 04/07/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>PAOLINO OLIVIERI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAOLINO OLIVIERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.115/PA17 del 07/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.39/2017 del 07/09/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 18/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Impresa di costruzioni Pisa Alessandro</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06672211213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa di costruzioni Pisa Alessandro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113/2017/FHO del 03/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HORIZON SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 25/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SM di Maurizio Torre</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SM di Maurizio Torre</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 125     DEL 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10413.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10413.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  N.  1046/AG. 3826   DEL 31/12/2015 E  N. 82/AG. 3826 DEL 30/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CITYPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05556051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1202.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1202.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2    DEL 08/01/2016  - CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6613.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 8T00961745   DEL 07/12/2015,  N. 8T00965783   DEL 07/12/2015,  N. 8T00966411   DEL 07/12/2015 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3669.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z670DB1610</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23 del 10/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986791212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1AB3C97</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000005 del 25/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRARA S.A.S. DI GAETANO FERRARA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03815500651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA S.A.S. DI GAETANO FERRARA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>139.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>42376088BD</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84005990639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "EINAUDI - GIORDANO" - SAN GIUSEPPE VESUVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 113104   DEL 22/12/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>90397.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90397.79</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
